资产经营单位2005年度经营情况的审计工作圆满结束
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时间:2006-02-27
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文作者:监审部 唐定智
文作者二:
文作者三:
图作者:监审部 唐定智
图作者二:
图作者三:
按照公司2006年审计计划安排,监审部于2006年1月9日全面展开审计工作,对集团公司托管的六家资产经营单位的2005年度的资产经营情况进行全面审计。在监审部的精心组织、统筹安排下,在被审计单位、相关职能部门的支持配合下,2月23日,对六家资产经营单位的审计工作全面结束。公司依据审计结果,将分别向六个资产经营单位兑现责任考核。
本次审计中,审计人员发现个别单位在采购制度、往来帐款、核算明细科目等方面的问题25项,提出相关建议25条,审计调整金额约379万元。
在本次审计中,还对往年提出的审计意见落实情况进行了检查,各被审计单位均进行了改进。通过本次审计,进一步规范了资产经营单位的财务基础工作和经营行为,进一步促进了各资产经营单位的规范化管理。
2006年2月24日